Hôm trước e có tham dự khóa đào tạo kế toán thực tế là rà soát 3 luật thuế năm 2014. E có vài câu hỏi muốn nhờ censtaf tư vấn giúp ah. E cảm ơn censtaf ah
1) cty em vừa tổ chức chương trinh tri ân khách hàng( 100% là ca nhạc) vào 6/1 tại hà nội và 14/1 tại hcm. Tại hcm bên e có đăng ký vs bộ xin cấp phép biểu diễn chuong trinh tren. Hn thì họ kêu hok cần. Em muốn hỏi là : chi phí phát sinh liên quan đến hội nghị này coi là chi phí phát triển thị trường hay chi phí tiếp khách ah ? Và nó có bị khống chế về giới hạn gì hok ah. Chi phí ăn ở, máy bay cho khách bọn e có đc tính là cp hợp lý để đc khấu trừ thuế hok ah ?
2) vẫn là ct tri ân khách hàng trên. Tại hn bên e có thuế địa điểm là cung văn hóa hữu nghị việt xô để tổ chức. Ngày 5/1 cty e tạm ứng 100% bằng tiền mặt 46 trieu. Ngày 6/1 cty diễn ra ctrinh. Ngày 7/1 cvhhnvx làm biên bản thanh lý hợp đồng. Ngày 26/1 cty e làm đề nghị xin rút lại tiền tạm ứng và thanh toán bằng chuyển khoản 46 tr. Cvhhnvx viết hóa đơn vat 10% cho cty em vào ngày 7/1 và ghi rõ nội dung trên hóa đơn là " cp thue hoi trường cho ctr cakh vs thạn lý hợp đồng ngày 7/1" . Tình huống này vat có dc khau tru hok ah ? Cp co hop ly hok ah? Nếu hok thì e phải làm cách nào để đc khau tru
3) cty e nhap khau lô hàng tu nuoc ngoai thang 11/2014 vs so tien 79.500$. Cty moi thanh toan 36.000$. Và ngày 7/2/2015 cty moi thanh toan nốt 43.500$ . Trong hợp đồng hok ghi thoi hạn thanh toán. Phần thuế vat vs thue nhap khau ben e đã khau tru o thang 11/14 roi. Tinh huong này thuế có chấp nhận cho bên e không ?